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市委审计委员会召开第12次会议
  • 信息来源:兴化发布
  • 发布日期:2025-04-18 08:41
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4月16日下午,市委审计委员会召开第12次会议,研究部署当前审计工作。市委书记、市委审计委员会主任陈锋剑主持会议并讲话。市委副书记、市长、市委审计委员会副主任邵剑峰,市领导常冬海、刘洪、许兵、戴金龙、张冬根、杨蓓参加会议。

会议深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要指示,以及中央、省委、泰州市委有关会议精神,听取2024年度市级机关关键岗位审计发现问题整改情况。

会议要求,要抓牢问题整改,对已完成整改的,要举一反三看问题,推动完善内部管理、工作推进机制;对正在整改的问题,要压紧压实整改责任,做好纠错、防错等工作。要切实履职担责,各机关主要负责人履行“第一责任人”责任,市领导履行“一岗双责”,构建长效管理机制,系统梳理岗位职责不清等问题,把该担的责任担起来、该抓的任务抓下去。要抓好研判分析,纪检监察(巡察)、组织人事及审计等部门要合力做好关键岗位中层干部严格管理、动态管理,将考评、巡察、审计等结果作为干部使用的重要依据,真正体现市委“严管厚爱强担当”要求,让关键岗位干部守规矩、勇担当、见成效。

会议审议并原则通过了《市委审计委员会2024年工作总结和2025年工作要点(草案)》《2025年度审计项目计划(草案)》。

就做好下一阶段审计工作,会议强调:要坚持政治引领,切实提升审计工作站位。贯彻落实好中央和省、市委会议精神,增强审计围绕中心、服务大局的主动性和契合度,健全审计重大事项请示报告、重要文稿“首报”“直报”制度。加强科学规划、统筹安排、分类实施,加快实现审计全覆盖目标任务。深入推进审计监督与各类监督贯通协同,各监督监管部门要立足职责定位,注重统筹协调,坚持计划共商、信息互通、成果共用、整改联动,构建节点清晰、责任明确、覆盖全面、管理闭环的工作流程。要聚焦主责主业,持续校准审计工作方向。抓实上级转移支付资金统筹使用,强化“三重一大”制度落实,着重加强对从财政源头到使用末端的审计监督,聚焦国企改革等重点,沿着资金、项目流向监督公权力运行。各分管市领导要紧密跟进关键岗位中层干部履职问题和不足,指导督促落实整改要求、提升工作质效。组织、巡察、审计、纪委监委等部门要做好关键岗位系统管理、动态管理,持续加强“纪巡审”联动,确保监督整治精准有力。要压紧压实审计整改政治责任,打好审计整改“组合拳”,各被审计单位要坚决扛起主体责任,动真碰硬查找监管漏洞、建立长效机制。要深化改革创新,打造过硬审计工作力量。坚持查真相、报实情,综合用好审计专报、要情、报告等各类形式,抓实全流程审计质量管理。持续分类推进内部审计,乡镇街道要将内审工作纳入自身履行职责事项清单,市级部门单位要严格厘清内审职能,国企要加快健全公司内控和内审制度,积极推进和落实“人财物”集约化管理,通过制度建设着力消除质量风险、廉政风险。审计局要加强指导监督,扎实做好“以审代训”。要加强队伍管理,夯实审计基本功,练就“能担事、能成事”的过硬本领,涵养“重修养、慎言行”的良好品行,加快构建新时代审计复合型人才梯队。



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